Вернуться к обычному виду

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 июня 2015 года № 29




КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

НИЖНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июня 2015 года № 29

с.Нижнее

Об утверждении муниципальной программы комплексного    развития      систем коммунальной инфраструктуры Нижневского

сельсовета Куртамышского района

           На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации», в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан на территории Нижневского сельсовета путем создания и планового развития систем коммунальной инфраструктуры, Администрация Нижневского сельсовета

    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить муниципальную программу Нижневского сельсовета

« Муниципальная программа комплексного    развития      систем коммунальной инфраструктуры Нижневского сельсовета Куртамышского района» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать на доске объявлений Администрации Нижневского сельсовета в селе Нижнее, доске объявлений в деревнях Кочарино, Малетино, Коновалова, Перевалово, Губанова и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района (по согласованию).

         3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Нижневского сельсовета Хомутова Ю.М.

Глава Нижневского сельсовета                                                             Ю.М.Хомутов

                                                          Приложение к постановлению Администрации

         Нижневского сельсовета

                                                                    от   25 июня 2015 года № 29 «Об утверждении

                                                                    муниципальной программы комплексного развития

                                                                   систем коммунальной инфраструктуры Нижневского

                                                                    сельсовета Куртамышского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижневского сельсовета.

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижневского сельсовета. (далее – Программа)

Основание для разработки муниципальной программы

Генеральный план с.Нижнее

Цель муниципальной программы

Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на:
- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства;
- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;
- снижение стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- обновление и модернизацию основных фондов коммунального комплекса;
- улучшение         экологической                ситуации;

- обеспечение   доступности    для населения стоимости коммунальных услуг

     Задачи муниципальной

               программы

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- анализ   текущего   состояния     систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- определение целевых характеристик состояния инженерной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- формирование     перечня      необходимых технических мероприятий

Заказчик муниципальной программы

Администрация Нижневского сельсовета     Куртамышского района

Исполнитель-координатор

муниципальной программы

Администрация Нижневского сельсовета     Куртамышского района

Разработчик муниципальной программы

Администрация Нижневского сельсовета     Куртамышского района

Исполнители муниципальной программы

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию),   предприятия и учреждения, расположенные на территории Нижневского сельсовета (по согласованию), Администрация Куртамышского района (по согласованию), Администрация Нижневского сельсовета

     Целевые индикаторы муниципальной программы

- обеспечение возможности подключения объектов нового строительства, обеспечение потребителей общедомовыми и индивидуальными приборами учета, улучшение экологической обстановки;

- снижение количества аварий в системе теплоснабжения до 0,13 ед./км.;

- снижение уровня потерь тепловой энергии до 10 процентов;

- снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 30 процентов;

- снижение    тепловой   нагрузки   до 0,56 Гкал/час.

Сроки и этапы

реализации муниципальной программы

2015 – 2025 годы:

I   этап – 2015 - 2018 годы;

II этап – 2019 - 2023 годы;

III этап – 2024 - 2025 годы

Финансовое обеспечение муниципальной   программы

Общий объем финансирования Программы на 2015

– 2025 годы составляет 102,34 млн. рублей <*>:

I этап   (2015-2018 годы)   7,47 млн. рублей <*>;

II этап (2019-2023 годы) 75,66 млн. рублей <*>;

III этап (2024-2025 годы) 19,21 млн. рублей <*>.

Финансовые        затраты      по                источникам финансирования   в том   числе:

         - за   счет   бюджета Нижневского сельсовета финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Нижневскому сельсовету на 2010-2015 годы. В соответствии с муниципальной программой Куртамышского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Куртамышского района

», а также – 3,619 млн. рублей <*>, из них по годам:

2015 г. -                                       без финансирования;

2016 г. -                                       без финансирования;

2017 г. -                                       без финансирования;

2018 г. -                                       без финансирования;

2019 - 2023 гг. -                     2,119   млн. рублей;

2024-2025 гг. -                            1,5 млн.рублей        .

        - за счет средств областного бюджета –3,0млн. руб. <*> (по согласованию), из них по годам:

2015 г. -                                       без финансирования;

2016 г. -                                       без финансирования;

2017 г. -                                       без финансирования;

2018 г. -                                       без финансирования;

2019 - 2023 гг. -                                3,0 млн. рублей;

2024-2025 гг. -                            без финансирования.

         - за счет внебюджетных источников –57,104 млн. рублей <*>(по согласованию), из них по годам:

2015 г.-                                   без финансирования;

2016 г.-                                    без финансирования;

2017 г. -                                    без финансирования ;

2018 г. -                                   без финансирования;

2019- 2023 гг. -                              23,724 млн. рублей;

2024 – 2025 гг. -                              33,33 млн. рублей.

Ожидаемые конечные

       результаты муниципальной программы

Реализация Программы позволит к 2025 году:

- обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охвата населения коммунальными услугами;

- провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной   инфраструктуры с целью снижения уровня износа;

- повысить объемы и улучшить качество предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Нижневского сельсовета;

- снизить себестоимость производства,    транс­портировки услуг.

«*» средства носят характер прогноза

Раздел I. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

         Численность населения, проживающего на территории сельсовета, составляет: в с.Нижнее 1225 чел., в д. Кочарино 34 чел., д.Малетино 240 чел., д.Коновалова 387 чел., д.Перевалово 254 чел., д.Губанова 17 чел. Жилой фонд составил на 01.01.2015г., с.Нижнее – 463 ж.д., в т.ч многоэтажных – 2 ж.д., д. Кочарино- 17 ж.д. многоэтажных -0 ж.д., д.Малетино- 92 ж.д. в т.ч многоэтажных - 0 ж.д, д.Коновалова- 170 ж.д в т.ч многоэтажных - 1 ж.д., д.Перевалово- 116 ж.д., в т.ч. многоэтажных- 0 ж.д., д.Губанова- 12 ж.д., многоэтажных – 0 ж.д.

      Ряд земельных участков уже застроенных индивидуальным жилищным фондом не обеспечены развитой коммунальной инфраструктурой, что сдерживает увеличение объемов и охвата населения сельсовета коммунальными услугами. Кроме этого, качество предоставления коммунальных услуг в настоящее время не отвечает потребностям населения, так как имеющаяся коммунальная инфраструктура в состоянии сверхнормативного износа (более 70 процентов), что характеризуется высокой аварийностью, большими потерями энергоносителей и ресурсов. Планово-предупредительный ремонт в Нижневском сельсовете, в течение последних 10 лет, уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 раза выше. Причиной аварийного состояния инженерных сетей и оборудования является ветхость и их сверх нормативный износ. Участие в данной Программе позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить развитие новых, реконструкцию и модернизацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры, что позволит значительно снизить износ действующих инженерных коммуникаций Нижневского сельсовета без значительного повышения тарифов на коммунальные услуги, повысить объемы и улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также повысить охват населения коммунальными услугами.

Технические характеристики объектов и коммунальной инфраструктуры

Нижневского сельсовета

Таблица 1.                                                                                                                                                                                                                                                                              

№ п/п

Наименование основных фондов

Ед. изм.

Всего

1

Теплоснабжение

Количество котельных, всего из них работающие:

ед.

2

- на угле

ед.

                 2

Количество установленных котлов

ед.

3

Протяженность тепловых сетей, всего в том числе:

км

0,422

- нуждаются в замене

км

0,045

Процент износа тепловых сетей

%

50,0

Выработано тепловой энергии, всего

Гкал

19260

Потери тепловой энергии

Гкал

80,00

Потери тепловой энергии

%

30

Доля поставки ресурса по приборам учета

%

80

2

                                                                Водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей

км

0,422

в т. ч. требуют замены

км

0,295

Процент износа водопроводных сетей

%

70

Подано воды в сеть

тыс.куб. м год

0,774

Утечки составляют

           %

18

% утечек от поданной в сеть воды

%

18

Доля поставки ресурса по приборам учета

%

100

3

Водоотведение

Протяженность канализационных сетей

км

0

в т.ч. требуют замены

км

0

Процент износа канализационных сетей

%

0

4

Электроснабжение

Протяженность электрических сетей, ВЛ-10

км

Протяженность электрических сетей, ВЛ-0,4

км

2

Трансформаторные подстанции ТП

шт.

2

Доля поставки ресурса по приборам учета

%

100

5

Газоснабжение

Протяженность распределительных газовых сетей, всего

км.

0

Подключено к сетям природного газа

абонентов

0

6

Утилизация (захоронение) ТБО

Размещение твердых бытовых отходов

мест

4

Мощность (емкость) свалок

.куб.м год

4000,00

Теплоснабжение

   Система теплоснабжения Нижневского сельсовета включает в себя 2 котельные. Из них обе работают на каменном угле. К централизованному теплоснабжению подключены школа ( отопительный объем) – 15248 м куб., здание Администрации сельсовета- 1472 м.куб,, здание сельского Дома культуры- 7519 м.куб..

            Установленная мощность котельных 1,3 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 0,422–км., из них ветхие тепловые сети –0,22 км.. Материал тепловых сетей – стальные трубы, изоляция выполнена из минваты, закрытая пленкой, частично из кровельного железа. Износ   распределительных тепловых сетей    по состоянию на 1 января 2014 года составляет 50 процентов. Замена изношенных сетей   должна   происходить с учетом применения   материалов, изготовленных по новым технологиям, что помимо увеличения уровня надежности позволит    уменьшить потери ресурсов.  

         Проведение реконструкции и капитального ремонта на тепловых сетях позволит сократить потери тепловой энергии, снизить количество участившихся аварийных ситуаций и финансовые затраты на их устранение, обеспечить гарантированное и качественное теплоснабжение объектов в Нижневском сельсовете Куртамышского района.

В сфере теплоснабжения работают ОАО «Современные коммунальные системы».

Договоры на теплоснабжение заключены с каждым собственником жилых помещений, и оплата производится из расчета за 1 м2 площади.

По каждой котельной имеются расчеты на предельно допустимые выбросы.

         Водоснабжение

          Водоснабжение Нижневского сельсовета включает в себя:

- подземные источники водоснабжения (скважины) - 1 шт., скважина работает на обеспечение водой Нижневскую СОШ, ФАП. Водопроводные сети протяженностью 0,422 км проложены совместно с теплотрассой.

Население сельсовета осуществляет забор воды для питьевых и хозяйственных нужд из частных колодцев и водозаборных скважин.

Водоотведение

         Система водоотведения в Нижневском сельсовете отсутствует, вся застройка как жилая, так и общественная оборудована холодными туалетами и выгребными ямами.

Электроснабжение

         Электроснабжение потребителей Нижневского сельсовета осуществляется от подстанции «Куртамыш» 110/35/10 кВ, 2х16 мВА, расположенная в г. Куртамыше, по существующим ЛЭП – 35 кВ через локальные местные трансформаторные подстанции: ТП -110/10 кВ – ПС «Нижняя».

Опоры воздушных линий выполнены как деревянные, так и железобетонные. Эксплуатацией и содержанием энергетического хозяйства занимаются Куртамышские районные электрические сети филиала «Западные электрические сети» ОАО «ЭнергоКурган». Расчеты за электроэнергию производятся 100% по приборам учета.

Газоснабжение

          Газоснабжение в Нижневском сельсовете , осуществляется сжиженным газом. Строительство подводящего газопровода природного газа планируется после 2015 года.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО)

         В настоящее время твердые бытовые отходы (далее ТБО) и неопасные промышленные отходы из: с.Нижнее и д. Кочарино вывозятся для хранения на места хранения твердых бытовых отходов, расположенную на юг от с.Нижнее в 1,6км от жилой застройки; д. Малетино вывозятся для хранения на места хранения твердых бытовых отходов, расположенную на юго-восток от д.Малетино, в 0,5км от жилой застройки; д. Коновалова вывозятся для хранения на места хранения твердых бытовых отходов, расположенную на юг от д.Коновалова, в 0,5км от жилой застройки; д. Перевалово вывозятся для хранения на места хранения твердых бытовых отходов, расположенную на северо-запад от д.Перевалово, в 0,2км от жилой застройки.

         На места хранения ТБО отвозятся отходы несортированные (исключая крупногабаритные), отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор, смет с территории), мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, шлам очистки трубопроводов, обтирочный материал, загрязненный маслами (загрязнение маслами 15 процентов и более), отходы твердых производственных материалов, загрязненные минеральными жировыми продуктами (фильтры масляные отработанные).

         Основными потребителями услуг по размещению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на местах хранения является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

- отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

- отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев);

- не организована дезактивация автомобильного транспорта.

         Земельные участки для временного размещения твердых бытовых отходов не оформлены должным образом, не имеют заключений о соответствии земельных участков государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

        Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека для населения, проживающего в сельской местности не установлен.

Расчет количества отходов, образующихся в муниципальном образовании в осуществляется по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

         На общее накопление твердых бытовых отходов также влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

-уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Раздел II. Перспективы развития Нижневского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

          В целях выявления проблем, препятствующих развитию жилищно-коммунального хозяйства, проведен анализ преобразований в жилищно-коммунальном комплексе, на основании которого определены основные направления развития жилищно-коммунальной отрасли сельсовета.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда. На сегодняшний день 100 процентов жилья находится в частной собственности, что способствует более ответственному отношению к управлению жилищным фондом.

Вторым направлением является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы. Доля имущества, переданного в аренду организациям коммунального комплекса в общем объеме муниципального имущества коммунального хозяйства по итогам 2014 года по Нижневскому сельсовету составляет 100 процентов.

Третьим направлением является завершение перевода мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в денежную форму, составляющего основу реформы жилищно-коммунального хозяйства. Эти меры направлены на внедрение механизмов рыночной экономики в данной отрасли и повышение ответственности перед населением предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Четвертым направлением является развитие системы ресурсосбережения и энергосбережения. Контроль над объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета. По итогам 2014 года было отпущено потребителям в соответствии с приборами учета 100 процентов электрической энергии                           .

Согласно существующим статистическим данным перспективные показатели развития Нижневского сельсовета, предоставлены в соответствии с Таблицей 2.

Прогноз спроса по каждому виду коммунальных ресурсов в Нижневском сельсовете в целом с детализацией предоставлен в соответствии с Таблицей 3 « Прогноз спроса на коммунальные ресурсы». Прогноз спроса коммунальных ресурсов разработан без учета специальных мер по энергоресурсосбережению, но с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществляется в показателях годового расхода коммунальных ресурсов (отдельно – электроэнергия, горячая вода на отопление, холодная вода, водоотведение, твердые бытовые отходы) и показателях присоединенной нагрузки (электрическая, отопительная, холодного водоснабжения, водоотведения) со ссылкой на Таблицу 2 «Перспективные показатели развития Нижневского сельсовета».

                                                                                                                                         




Перспективные показатели развития Нижневского сельсовета

                                                                                                                                                                         Таблица 2

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024-2025

Численность населения, в том числе основные демографические показатели в том числе:

2157

2157

2160

2165

2200

2225

рождаемость, тыс.чел.

30

33

33

33

35

200

смертность, тыс. чел.

37

36

36

36

32

230

миграция, тыс. чел.

13

13

11

11

9

45

Площадь жилищного фонда, тыс.м2, в т.ч.

43.9

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

многоквартирные жилые здания , в т.ч.:

-ввод

0

0

0

0

0

0

-снос

0

0

0

0

0

0

- комплексный ремонт, тыс.м2

0

0

0

0

0

0

- капитальный ремонт, тыс.м2

0

0

0

0

0

0

Отдельно стоящие здания организаций финансируемых из бюджетов всех уровней, в т.ч.:

16

16

16

16

16

16

- ввод

0

0

0

0

0

1

- снос

0

0

0

0

0

0

- капитальный ремонт, тыс.м2

0

0

0

0

0

0

Прочие общественно-деловые здания, в т.ч.

11

11

11

11

11

11

- ввод

0

0

0

0

0

0

-снос

0

0

0

0

0

0

Промышленная застройка (расширение, выведение из города) тыс.м2 (возможно качественное описание)

0

0

0

0

0

0

       

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 3.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2015

2016

2017

2018

2019-2023

   2020 - 2025

Электроснабжение

Годовой расход, тыс. кВт, в т.ч.:

289,3

288,9

284,8

282,5

330,10

1798,9

Многоквартирные жилые здания, в т.ч.:

17,8

17,8

16,0

15,9

15,9

31,8

- существующие

17,8

17,8

16,0

15,9

15,9

31,8

- новые

0

0

0

0

0

0

Комплексно отремонтированные и реконструированные

0

0

0

0

0

0

Прочие жилые здания

174,

174,0

172,0

170,0

218,0

1600

Отдельно стоящие здания бюджетных организаций

72,4

72,0

71,9

71,9

72,2

132,3

Прочие общественно-деловые здания

8,3

8,1

7,8

7,6

6,9

14,6

Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны

0

0

0

0

0

0

Ресурсоснабжающие организации

0

0

0

0

0

0

Уличное освещение

16,8

17,0

17,1

17,1

17,1

20,2

Теплоснабжение

Годовой расход, Гкалл., в т.ч.:

980,0

980

980,0

1020,0

1050,0

2000,0

Многоквартирные жилые здания, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

- существующие

0

0

0

0

0

0

- новые

0

0

0

0

0

0

Комплексно отремонтированные и реконструированные

0

0

0

0

0

0

Прочие жилые здания

0

0

0

0

0

0

Отдельно стоящие здания бюджетных организаций

980,0

980

980,0

1020,0

1050,0

2000,0

Прочие общественно-деловые здания

0

0

0

0

0

0

Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны

0

0

0

0

0

0

Ресурсоснабжающие организации

0

0

0

0

0

0

Водоснабжение

Годовой расход, м3, в т.ч.:

676

676

676

676

883

980

Многоквартирные жилые здания, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

- существующие

0

0

0

0

0

0

- новые

0

0

0

0

0

0

Комплексно отремонтированные и реконструированные

0

0

0

0

0

0

Прочие жилые здания

0

0

0

0

0

0

Отдельно стоящие здания бюджетных организаций

676

676

676

676

883

980

Прочие общественно-деловые здания

0

0

0

0

0

0

Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны

0

0

0

0

0

0

Ресурсоснабжающие организации

0

0

0

0

0

0

Водоотведение

Годовой расход, м3, в т. ч.:

0

0

0

0

0

0

Многоквартирные жилые здания, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

- существующие

0

0

0

0

0

0

- новые

0

0

0

0

0

0

Комплексно отремонтированные и реконструированные

0

0

0

0

0

0

Прочие жилые здания

0

0

0

0

0

0

Отдельно стоящие здания бюджетных организаций

0

0

0

0

0

0

Прочие общественно-деловые здания

0

0

0

0

0

0

Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны

0

0

0

0

0

0

Ресурсоснабжающие организации

0

0

0

0

0

0

Газоснабжение

Годовой расход, м3, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

Многоквартирные жилые здания, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

- существующие

0

0

0

0

0

0

- новые

0

0

0

0

0

0

Комплексно отремонтированные и реконструированные

0

0

0

0

0

0

Прочие жилые здания

0

0

0

0

0

0

Отдельно стоящие здания бюджетных организаций

0

0

0

0

0

0

Прочие общественно-деловые здания

0

0

0

0

0

0

Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны

0

0

0

0

0

0

Ресурсоснабжающие организации

0

0

0

0

0

0

Сбор и хранение ТБО

Годовой расход, тонн, в т. ч.:

2,13

2,15

2,4

2,5

2,9

4,0

Многоквартирные жилые здания, в т.ч.:

        0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

существующие

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

- новые

0

0

0

0

0

0

Прочие жилые здания

1,2

1,22

1,3

1,4

1,5

1,7

Отдельно стоящие здания бюджетных организаций

0,425

0,425

0,5

0,5

0,7

1,5

Прочие общественно-деловые здания

0

0

0

0

0

0

Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны

0

0

0

0

0

0

Раздел III. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 4.

Этап 1

Этап 2

Этап 3 

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024-2025

Критерии доступности коммунальных услуг для населения

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

19,8

20,0

20,5

20,8

21,0

22,0

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

17,5

17,2

17,0

16,6

16,3

16,0

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

88,1

88,4

89,0

89,3

90,1

91,0

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

29,9

29,8

29,8

29,7

29,5

29,2

Наименование коммунального ресурса – Теплоснабжение

Спрос на ресурс Гкал/год

1254,25

1254,25

1254,25

1254,25

1254,25

1254,25

Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета

55,8

71,7

71,7

71,7

71,7

90

Надежность работы системы, в т.ч.:

количество аварий в системе, шт.

4

3

2

1

1

1

количество инцидентов в системе, шт.

4

3

3

1

1

1

количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.

0

0

0

0

0

0

длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час.        

1-4

1-4

1-3

1-3

1-3

1-3

Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.

средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса (по МО)

167

167

165

165

163

162

удельный расход воды на производство ресурса (по МО)

0,23

0,23

0,23

0,22

0,22

0,22

% собственных нужд при производстве ресурса

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Эффективность передачи ресурса, в т.ч.

453,4 

453,4 

453,4 

453,4  

453,4  

1029 

% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу

15

13

12

11

11

10

фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) %

19

16

15

12

11

10

расход электроэнергии на передачу единицы ресурса

50,1

40,1

30,1

25,3

19

19

Наименование коммунального ресурса – Электроснабжение

Спрос на ресурс тыс. Квт.

1513,2

1467,8

1423,8

1381,1

1339,6

1260,5

Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета %

100

100

100

100

100

100

Надежность работы системы, в т.ч.:

количество аварий в системе, шт.

0

0

0

0

0

0

количество инцидентов в системе, шт.

11

10

9

8

7

4           

количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.

11

10

9

8

7

4

длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час.        

1-6

1-6

1-6

1-4

1-4

1-2

Эффективность передачи ресурса,в т.ч.

% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу

13,1

12,8

12,2

11,8

11,1

10,6

фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)

14

13,2

13

12,5

12

10,6

Наименование коммунального ресурса – Водоснабжение

Спрос на ресурс ( м куб. в год)

752

730

708

686

664

185 163

Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета %

100

100

100

100

100

100

Надежность работы системы, в т.ч.:

количество аварий в системе, шт.

1

0

0

0

0

0

количество инцидентов в системе, шт.

2

1

0

0

0

0

количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.

11

10

9

8

7

2

длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час.        

30

20

12

10

8

2

Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.

удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО)

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

Эффективность передачи ресурса, в т.ч.

% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу

6

5,9

5,9

5,8

5,7

5,2

фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса)

10

5,9

5,9

5,8

5,7

5,2

расход электроэнергии на передачу единицы ресурса

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

Наименование коммунального ресурса – Водоотведение

Спрос на ресурс (м куб. в год)

 0

 0

 0

0

Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета %

 0

 0

 0

100

Надежность работы системы, в т.ч.:

количество аварий в системе, шт.

0

0

0

0

0

0

количество инцидентов в системе, шт.

0

0

0

0

0

0

количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.

0

0

0

0

0

0

длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час.        

0

0

0

0

0

0

Наименование коммунального ресурса – Система газоснабжения

Спрос на ресурс ( м куб. в год)

 0

 0

 0

1 890 000,0

Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета %

 0

 0

 0

100

Надежность работы системы, в т.ч.:

количество аварий в системе, шт.

0

0

0

0

0

0

количество инцидентов в системе, шт.

0

0

0

0

0

0

количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.

0

0

0

0

0

0

длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час.        

0

0

0

0

0

0

                                                                         показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса

Эффективность передачи ресурса, в т.ч.

% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу

0

0

0

0

0

0

фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)

0

0

0

0

0

0

Наименование коммунального ресурса – Система сбора и удаления твердых бытовых отходов

Обеспечение населенных пунктов системами сбора и удаления твердых бытовых отходов, соответствующими требованиям природоохранного законодательства в %

10

20

50

100

100

100

Увеличение количества объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям, ед.

0

0

0

0

0

0

полная ликвидация несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов, ед.

4

3

2

1

0

0




Раздел IV. Инвестиционные мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей

          Программа включает в себя  ряд инвестиционных мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

4.1. Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения

          Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения Нижневского сельсовета, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги населению.

          Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-    проведение анализа текущего состояния систем теплоснабжения;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем теплоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги;

-    повышение уровня технического состояния объектов теплоснабжения села, посредством капитальных вложений на ремонт и модернизацию;

-    создание условий для   привлечения частных инвестиций в сектор теплоснабжения;

- уменьшение объемов выбросов загрязняющих веществ (двуокись серы, зола, двуокись азота) в окружающую среду.

         Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения (по согласованию). Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в сфере теплоснабжения в 2015-2025 годах составляет 7,2 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

         В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей, характеризующих развитие систем теплоснабжения:

-    снижения аварийности на 68 процентов к уровню 2010 года;

-    экономии тонн условного топлива на котельных до 57 процентов;

-    снижение выбросов вредных веществ в атмосферу до двух раз;

-   снижение затрат, полученных в результате выполнения мероприятий, позволит ограничить рост тарифа в пределах инфляции.

         Эффективность системы теплоснабжения Нижневского сельсовета Куртамышского района может быть повышена за счет реконструкции существующих и строительства новых котельных, на базе современного энергоэффективного оборудования (автоматический режим, погодозависимое регулирование, диспетчеризация)

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 5.

       




                                                      

                                                          Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения

                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Источник финансирования

Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб.

Всего

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024-2025

1

Реконструкция котельной   школы и замена тепловых сетей, с.Нижнее

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию)

Внебюджетные источники (по согласованию)

1,05

0,55

0,35

0

0,15

0

0

2

Реконструкция котельной школы и замена тепловых сетей, д.Перевалово

0,75

0,35

0,2

0

0

0

0,2

3

Предпроектные проработки

0,4

0

0

0

0

0,4

0

4

Реконструкция котельной школы в связи с переводом ее на природный газ, с.Нижнее

2,5

0

0

0

0

2,5

0

5

Реконструкция котельной котельной в связи с переводом ее на природный газ, д.Перевалово

2,5

0

0

0

0

2,5

0

Итого:

Внебюджетные источники (по согласованию)

7,2

0,85

0,55

0

0,15

5,4

0,2




4.2. Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения

          Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития системы водоснабжения Нижневского сельсовета, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги холодного водоснабжения населению, потребителям социальной сферы и прочим потребителям.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-        проведение анализа текущего состояния систем водоснабжения;

-        определение комплекса мероприятий по развитию систем водоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги холодного водоснабжения потребителям;

-        повышение уровня технического состояния объектов водоснабжения сельсовета, посредством капитальных ремонтов;

-        создание условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения;

-        увеличение доли населения, пользующегося водой через центральные водопроводы;

-        ограничение роста тарифов на услуги водоснабжения уровнем инфляции.

         Источниками финансирования мероприятий являются собственные средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере водоснабжения (по согласованию), полученные за счет надбавок к тарифу на водоотведение.

         Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в 2015-2025 годах составляет 16,4 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

          В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей, характеризующих развитие систем водоснабжения.

        

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 6.




Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения

                                                        Таблица 6

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Источник финансирования

Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб.

Всего

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024-2025

1

Изготовить ПСД на водоснабжение с.Нижнее

Администрация Нижневского сельсовета

Бюджет сельсовета

0,9

0

0

0

0

0,9

0

2

Изготовить ПСД на водоснабжение д. Ма-летино, д.Коновалова, д.Перевалово

Администрация Нижневского сельсовета

Бюджет сельсовета

1,2

0

0

0

0

1,2

0

3

Строительсво водозаборных сооружений и водопровода 0,9 км в с.Нижнее

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию)

Внебюджетные источники (по согласованию)

3,9

0

0

0

0

3,9

0

4

Строительсво водоза-борных сооружений и водопровода 8,4 км в д. Малетино, д.Коновалова, д.Перевалово

10,4

0

0

0

0

10,4

0

Итого:

16,4

0

0

0

0

16,4

0

бюджет сельсовета

2,1

0

0

0

0

2,1

0

Внебюджетные источники (по согласованию)

14,3

0

0

0

0

14,3

0




4.3. Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения

         Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития систем водоотведения Нижневского сельсовета, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги водоотведения населению, потребителям социальной сферы и прочим потребителям, а также обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района.

         Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

- проведение анализа текущего состояния систем водоотведения;

- определение комплекса мероприятий    по   развитию систем водоотведения,       обеспечивающих качественное оказание услуги водоотведения потребителям;

- создание условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоотведения.

         Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются собственные средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере водоотведения (по согласованию), полученные за счет надбавок к тарифу на водоотведение.

         Общий планируемый объем финансирования мероприятий в 2015-2025 годах составляет 34,5 млн. рублей Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

        Результатом выполнения инвестиционных мероприятий является проектирование и строительство канализационной системы в с.Нижнее, д. Коновалова и очистных сооружений.

         В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических результатов, характеризующих развитие систем водоотведения и создание благоприятной экологической обстановки.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 7.




Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения

Таблица 7

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Источник финансирования

Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб.

Всего

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024-2025

1

Изготовление ПСД на очистные сооружения и канализационные сети в с.Нижнее

Администрация Нижневского сельсовета

Бюджет сельсовета

0,9

0

0

0

0

0,9

0

2

Изготовление ПСД на очистные сооружения и канализационные сети в д. Коновалова

0,6

0

0

0

0

0,6

0

3

Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с.Нижнее

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию)

Внебюджетные источники (по согласованию)

21,0

0

0

0

0

21,0

0

4

Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в д. Коновалова

12,0

0

0

0

0

12,0

0

Итого:

34,5

0

0

0

0

34,5

0

Бюджет сельсовета

1,5

0

0

0

0

1,5

0

Внебюджетные источники (по согласованию)

33,0

0

0

0

0

33,0

0




4.4. Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

          Целью инвестиционных мероприятий является реализация комплекса проектных, технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на улучшение условий быта населения и производственной деятельности предприятий Нижневского сельсовета за счет более полного обеспечения его природным газом.

Инвестиционные мероприятия предусматривают решение следующих задач:

- увеличение доли населения, пользующегося природным газом;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем газоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги газоснабжения потребителям;

- улучшение социально-бытовых условий населения;

- снижение стоимости тепловой энергии, за счет перевода угольных котельных на природный газ;

- улучшение экологической обстановки за счет замены твердого топлива (уголь, дрова) на природный газ.

         Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются средства бюджетов разных уровней (по согласованию), и собственные средства потребителей газа (по согласованию).

         Общий планируемый объем финансирования мероприятий в 2015-2025 годах составляет 28,8 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

         В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда показателей, характеризующих развитие систем газоснабжения на территории Нижневского сельсовета - строительство газоразводящих сетей 0,8 км. - высокого давления, и 20,0 км. – низкого давления;

- газификация 870 домовладений;

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 8.




Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

Таблица 8

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Источник финансирования

Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб.


Всего

Этап 1

Этап 2

Этап 3


2014

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024-2025


1

Изготовить ПСД на газоснабжение с.Нижнее

Кооператив по газификации (по согласованию)

Внебюджетные источники (по согласованию)

0,5

0

0

0

0

0

0,5

0



2

Изготовить ПСД на газоснабжение д. Кочарино, д.Мале-тино, д.Коновалова, д.Перевалово, д.Губанова

0,9

0

0

0

0

0

0,9

0


3

Строительство разводящих газопроводных сетей в с.Нижнее

Администрация Нижневского сельсовета, Администрация Куртамышского района (по согласованию)

8,3

0

0

0

0

0

8,3

0


Областной бюджет ( по согласованию)

5,9

0

0

0

0

0

5,9

0


Внебюджетные источники (по согласованию)

2,4

0

0

0

0

0

2,4

0


4

Строительство раз-водящих газопро-водных сетей в д.Кочарино, д.Мале-тино, д.Коновалова, д.Перевалово, д.Губанова

Администрация Нижневского сельсовета, Администрация Куртамышского района (по согласованию)

19,1

0

0

0

0

0

19,1

0


Областной бюджет (по согласованию)

12,1

0

0

0

0

0

12,1

0


Внебюджетные источники (по согласованию)

7,0

0

0

0

0

0

7,0

0


Итого:

28,8

0

0

0

0

0

28,8

0


Областной бюджет ( по согласованию)

18,0

0

0

0

0

0

18,0

0


Внебюджетные источники (по согласованию)

10,8

0

0

0

0

0

10,8

0





4.5. Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения

         Целью инвестиционных мероприятий является:

- повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы электроснабжения Нижневского сельсовета.

         Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

- проведение анализа текущего состояния систем электроснабжения;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем электроснабжения;

- повышение уровня технического состояния объектов энергетики посредством капитальных вложений на ремонт и модернизацию.

          Источником финансирования мероприятий является средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере электроснабжения (по согласованию). Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в сфере электроснабжения в 2015- 2025 годах составляет 13,508 млн. рублей. Объем финансирования носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

          В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей:

- снижение аварийности на 75 процентов к 2025 году;

- снижение потерь электроэнергии в электросетях и трансформаторных подстанциях на 35 процентов к 2025 году;

- постановка на учет бесхозяйных объектов электроснабжения.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 9




      Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения

                                                                                                                                                                                                                             Таблица 9.

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Источник финансирования

Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб.

Всего

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024-2025

1

Капиальный ремонт, реконструкция ВЛ-10 кВ. 8,0 км. *

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию)

Внебюджетные источники (по согласованию)

0,608

0

0,1

0,1

0,05

0,208

0,2

Капитальный ремонт, реконструкция ВЛ-0,4 кВ. 22,5 км

9,45

2,1

0,4

0,8

0,4

4,55

1,2

Капитальный ремонт, реконструкция ТП 10/0,4 кВ 15 шт. *

3,45

0,46

0,23

0,46

0,46

0,92

0,92

Итого:

Внебюджетные источники (по согласованию)

13,508

2,56

0,73

1,36

0,91

5,678

2,3

   * - многолетний график реконструкции ВЛ и ТП.





4.6. Инвестиционные мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

          Целью инвестиционных мероприятий является:

- повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации;

- обеспечение экологической безопасности системы утилизации твердых бытовых отходов, бесперебойное обеспечение приема и утилизации ТБО;

- обеспечение потребности в услуге по утилизации (захоронению) ТБО потребителей муниципального образования.

          Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

- строительство площадки твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным объектам;

- совершенствование функционирования системы утилизации (захоронения) ТБО;

- создание условий для привлечения частных инвестиций в сектор по утилизации (захоронению) ТБО.

          Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются собственные средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере утилизации ТБО (по согласованию), полученные за счет надбавок к тарифу на утилизацию ТБО.

         Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в 2015-2025 годах составляет 0,169 млн. рублей.

          Реализация инвестиционных мероприятий развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

          1. Технологических:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

-   увеличение объема принимаемых на площадку ТБО, увеличение мощности площадки на 20 процентов.

         2. Социально-экономических:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций Нижневского сельсовета Куртамышского района.

         В результате реализации мероприятий планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

-организация раздельного сбора вторичных ресурсов и направление их на переработку;

- приобретение измельчителя отходов;

- приобретение компакторов.

         При этом все мероприятия Программы по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО Нижневского сельсовета направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

         Общий экономический эффект от реализации мероприятий на 2015 - 2025 годы может быть получен, за счет снижения затрат на изоляцию ТБО.

         Приобретение измельчителя отходов, компакторов и сортировочного оборудования обеспечит увеличение емкости полигона (благодаря тому, что на площадку будут поступать отходы более мелкой фракции, увеличится коэффициент уплотнения отходов) без увеличения его площади. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

-улучшении экологической обстановки в сельсовете;

-обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

-улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий населенных пунктов Нижневского сельсовета.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 10.




Инвестиционные мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО)

                                                                                                                                                            Таблица 10.

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Источник финансирования

Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб.

Всего

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024-2025

1

Организация проведения работ по межеванию земельных участков, отведенных для размещения объектов твердых бытовых отходов

Администрация Нижневского сельсовета

Бюджет сельсовета

0,005

0,005

0

0

0

0

0

Устройство объектов размещения твердых бытовых отходов

0,005

0,005

0

0

0

0

0

Проведение агитационной кампании среди населения по вопросу раздельного сбора ТБО

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация Нижневского сельсовета

Внебюджетные источники (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

4

Проведение мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду (сокращение объемов захораниваемых отходов путем извлечения перерабатываемых фракций ТБО, уплотнение ТБО, проведение инженерных мероприятий по отводу талых вод)

0,05

0

0

0

0,05

0

0

5

Определение мест размещения приемных пунктов: - вторичного сырья;

Бюджет сельсовета

0,009

0

0

0,009

0

0

0

- ртутьсодержащих ламп.

6

Рекультивация заполненных карт муниципальной свалки ТБО

Внебюджетные источники (по согласованию)

0,05

0

0

0,05

0

0

0

                               Итого:

0,169

0,06

0

0,059

0,05

0

0

Бюджет сельсовета

0,069

0,06

0

0,009

0

0

0

Внебюджетные источники (по согласованию)

0,1

0

0

0,05

0,05

0

0

                 




      4.7. Программа мероприятий по установке узлов учета

         Программа предусматривает мероприятия в бюджетной сфере и жилищном фонде Нижневского сельсовета.

В бюджетных учреждениях без измерительных приборов, установленных на вводах энергоносителей, руководителям невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуги, не учитывает короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в уменьшении затрат на оплату ресурсов.

         Здания, строения, сооружения, используемые для размещения органов местного самоуправления либо находящиеся в муниципальной собственности, оборудованы приборами учета электрической энергии.

         Жилищный фонд рассматривается в основном в части многоквартирных домов (далее МКД), расположенных и подключенных к централизованным системам коммунальной инфраструктуры на территории Нижневского сельсовета

         Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Оплата по нормативам потребления рассчитывается на количество зарегистрированных (прописанных) жильцов в жилых домах. При этом у предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, возникают выпадающие расходы, не учитывающие фактическое потребление ресурсов жильцами, а также ресурсов, затрачиваемых на обогрев, освещение общего имущества многоквартирных домов в Нижневском сельсовете.

      Актуальность настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с качеством предоставляемых коммунальных услуг, экономические - с высокими платежами населения за коммунальные услуги.

     В отличие от индивидуальных (квартирных) приборов учета общедомовые приборы учета позволят:

- контролировать параметры качества ресурсов (давление, температуру и др.), несоблюдение которых приводит к неоправданному увеличению объемов их потребления;

- точно определить потери ресурсов по пути от центральных пунктов до домов при расчетах с ресурсоснабжающими организациями;

- оперативно реагировать и своевременно устранять утечки как на домовых сетях теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, так и на отрезках от центральных тепловых пунктов до домов;

- определить затраты ресурсов на содержание общего имущества.

      Основной целью реализации данной Программы является:

- создание условий, обеспечивающих оплату фактически потребленных энергоресурсов.

      Основными задачами программы являются:

- обеспечение точности и достоверности измерений количества потребляемых энергоресурсов;

- снижение расходов потребителей на оплату коммунальных ресурсов.

      Для реализации программы необходимо:

- составить перечень МКД и учреждений бюджетной сферы, в которых необходима установка приборов учета энергоресурсов;

- разработать график установки приборов учета;

- выполнить работы по установке приборов учета энергоресурсов за счет средств, выделяемых из бюджета всех уровней.

       Реализация мероприятий настоящей программы повлечет:

- повышение социальной и ресурсной эффективности объектов, в которых установлены счетчики;

- повышение надежности и качества коммунальных услуг

- обеспечение потребителей приборами учета энергоресурсов на 100 процентов;

- правовое обеспечение защиты интересов потребителей.

Программа мероприятий представлена в таблицах № 11, № 12.




Программа установки приборов учета

Таблица 12

№ п/п

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024-2025

Многоквартирные жилые здания

1

Общедомовые приборы учета:

0

0

0

0

8

3

Электросчетчики, штук

0

0

0

0

0

1

Теплосчетчики, штук

0

0

0

0

4

1

Счетчики воды, штук

0

0

0

0

4

1

Счетчики газа, штук

0

0

0

0

0

0

2

Индивидуальные приборы учета:

0

0

0

0

0

32

электросчетчики, штук

0

0

0

0

0

8

теплосчетчики, штук

0

0

0

0

0

8

счетчики воды, штук

0

0

0

0

0

8

счетчики газа, штук

0

0

0

0

0

8

Отдельно стоящие здания бюджетных организаций

3

Узлы учета энергоресурсов, всего:

0

0

2

0

0

0

Электросчетчики, штук

0

0

1

0

0

0

Теплосчетчики, штук

0

0

0

0

2

0

Счетчики воды, штук

0

0

1

0

2

0

Счетчики газа, штук

0

0

0

0

0

0

.

Затраты на реализацию Программы установки приборов учета

Таблица 13 .

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Источник финансирования

Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб.

Всего

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024-2025

Многоквартирные жилые здания

1

установка общедомовых узлов учета по:

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), товарищества собственников жилья ( по согласованию)

внебюджетные источники (по согласованию)

1,138

0

0

0

0

0,92

0,218

электроэнергии

0,008

0

0

0

0

0

0,008

теплоэнергии

0,73

0

0

0

0

0,6

0,13

холодной воды

0,4

0

0

0

0

0,32

0,08

газа

0

0

0

0

0

0

0

2

установка индивидуальных узлов учета по:

0,148

0

0

0

0

0

0,148

электроэнергии

0,007

0

0

0

0

0

0,007

теплоэнергии

0,05

0

0

0

0

0

0,05

холодной воды

0,042

0

0

0

0

0

0,042

газа

0,049

0

0

0

0

0

0,049

Отдельно стоящие здания бюджетных организаций

3

установка узлов учета по :

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию)

бюджет Нижневского сельсовета

0,5

0,11

0

0,03

0

0,36

0

электроэнергии

0,01

0

0

0,01

0

0

0

теплоэнергии

0,41

0,11

0

0

0

0,3

0

холодной воды

0,08

0

0

0,02

0

0,06

0

газа

0

0

0

0

0

0

0

итого

1,786

0,11

0

0,03

0

1,28

0,366

4.8. Программа мероприятий по ресурсосбережению

Таблица 14.

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Источник финансирования

Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб.

Всего

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2015

2016

2017

2018

2019-2023

2021-2025

1

Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ -400 на светильники ЖКУ с Лампами ДнаТ ЭПРА

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию)

Внебюджетные источники (по согласованию)

Финансирование осуществляется в рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Нижневского сельсовета на 2010-2015 годы

2

Установка автоматики для уличного освещения

3

Приобретение и монтаж энергоэффективного технологического оборудования на котельных, станциях водоочистки, водозаборных и канализационных сооружениях;

4

Замена изношенных систем теплоснабжения, с применением современных материалов;

5

Автоматизации и оптимизации технологических режимов работы оборудования;

6

Внедрения автоматизированной системы оперативного контроля и управления в системах теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения

7

Внедрение приборов автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления и горячего водоснабжения потребителей;

8

Внедрение приборов учета на системах газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения при производстве, передаче и потреблении ресурсов;

Итого:
















Раздел V. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

         Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также денежные средства из бюджетов разных уровней (по согласованию) и средства инвесторов.

       Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий Программы в 2015-2025 годах составляет 102,37 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться. Объем финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета Нижневского сельсовета Куртамышского района уточняется в соответствии с решением Нижневской сельской Думы о бюджете сельсовета на соответствующий финансовый год и плановый период.




                     

Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы

Таблица 12

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Источник финансирования

Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб.


Всего

Этап 1

Этап 2

Этап 3


2015

2016

2017

2018

2019-2023

2024-2025


1

Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию)

Внебюджетные источники (по согласованию)

7,2

0,90

0,55

0

0,15

5,4

0,2


2

Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета

16,4

0

0

0

0

16,4

0


Бюджет сельсовета

2,1

0

0

0

0

2,1

0


Внебюджетные источники (по согласованию)

14,3

0

0

0

0

14,3

0


3

Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета

34,5

0

0

0

0

34,5

0


Бюджет сельсовета

1,5

0

0

0

0

1,5

0


Внебюджетные источники (по согласованию)

33,0

0

0

0

0

33,0

0


4

Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета

28,8

0

0

0

0

28,8

0


Областной бюджет ( по согласованию)

18,0

0

0

0

0

18,0

0


Внебюджетные источники (по согласованию)

10,8

0

0

0

0

10,8

0


5

Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию)

Внебюджетные источники (по согласованию)

13,508

2,56

0,73

1,36

0,91

5,678

2,27


6

Инвестиционные мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО)

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета

0,169

0,06

0

0,059

0,05

0

0


Бюджет сельсовета

0,069

0,06

0

0,009

0

0

0


Внебюджетные источники (по согласованию)

0,1

0

0

0,05

0,05

0

0


7

Программа мероприятий по ресурсосбережению

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета

Финансирование осуществляется в рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Нижневского сельсовета на 2010-2015 годы





 8

Программа мероприятий по установке узлов учета

Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета

Бюджет сельсовета

0,5

0,11

0

0,03

0

0,36

0


Внебюджетные источники (по согласованию)

1,286

0

0

0

0

0,92

0,336


Бюджет сельсовета

4,169

0,17

0

0,012

0

3,96

0


областной бюджет (по согласованию)

18,0

0

0

0

0

18,0

0


Внебюджетные источники (по согласованию)

81,194

3,46

1,28

1,41

1,11

70,098

2,806


                                                                                                                                                                                                                    



Раздел VI. Управление Программой

План-график работ по реализации Программы

   Таблица 13

Мероприятия

Ответственный

Сроки выполнения

Разработка технических заданий для организаций в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижневского сельсовета на 2015-2025 годы         

Администрация Нижневского сельсовета

2015-2025 годы

После утверждения тарифов – корректировка ПКР и технических заданий

Частные операторы, оказывающие услугу в сфере ресурсоснабжения (по согласованию),

Администрация Нижневского сельсовета

Постоянно

Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов

Администрация Нижневского сельсовета

По мере необходимости

Раздел VII. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация Программы к 2025 году позволит:

- обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охвата населения коммунальными услугами;

- провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной   инфраструктуры с целью снижения уровня износа;

- повысить объемы и улучшить качество предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Нижневского сельсовета;

- снизить себестоимость производства,    транс­портировки услуг.

      Глава Нижневского сельсовета                                             Ю.М.Хомутов



Назад в раздел