Вернуться к обычному виду

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12. 2016 г. № 32



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН                                                                                                     скачать приложения
УГЛОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА



                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.12. 2016 г.   № 32
      с. Угловское



Об утверждении Основных направлений бюджетной  политики  Угловского сельсовета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
    

В соответствии  с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации, статьей 33 Устава Угловского сельсовета, статьей 21 Положения о бюджетном процессе в Угловском сельсовете, утвержденным  решением Угловской сельской Думы от 6 ноября 209 года № 7, Администрация Угловского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.    Утвердить Основные направления бюджетной политики Угловского сельсовета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  согласно приложению к настоящему постановлению.
2.    Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Администрации Угловского сельсовета  «Вести» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района.
3.    Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главного специалиста Администрации Угловского сельсовета  Тюрину Н. И.




Глава Угловского сельсовета                                                      Е. А. Илимбаев

















    











Приложение  
к постановлению  Администрации Угловского сельсовета от 02.12.2016 г.  № 32 «Об утверждении Основных направлений бюджетной политики  Угловского сельсовета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УГЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017 ГОД И НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Основные направления бюджетной политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством в целях составления проекта бюджета Угловского сельсовета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – проект Угловского сельсовета на 2017-2019 годы) с учетом итогов реализации бюджетной политики в период до 2016 года.
При подготовке Основных направлений бюджетной политики учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года,  указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, проекта основных направлений бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Курганской области.
Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета Угловского сельсовета на 2017-2019 годы, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета Угловского сельсовета (далее – бюджет Угловского сельсовета).
2. Бюджетная политика Угловского сельсовета на 2017 - 2019 годы будет направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, оптимизацию структуры расходов бюджета Угловского сельсовета, развитие программно-целевых методов управления, повышение уровня и качества жизни и инвестиционной привлекательности Угловского сельсовета.
Приоритетными задачами бюджетной политики на 2017 год и на среднесрочную перспективу остается повышение эффективности бюджетных расходов. Для этого основными направлениями ближайших лет являются:
1) сокращение дебиторской задолженности, оптимизация расходов бюджетных средств;
2) повышение  эффективности бюджетных инвестиций;
3) повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
            4) обеспечение эффективного финансового контроля;
            5) повышение эффективности управления остатками средств на едином счете бюджета Угловского сельсовета;
6) повышения эффективности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг;
7) ограничение дефицита бюджета Угловского сельсовета.
  В этих целях должны быть приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, сдерживание наращивания объема муниципального долга.

    Основные параметры бюджета Угловского сельсовета
ПАРАМЕТРЫ    ГОДЫ
    2017 г.    2018 г.    2019 г.
    тыс. руб.    тыс. руб.    тыс. руб.
ДОХОДЫ    1553,302    1254,802    1240,302
РАСХОДЫ    1553,302    1254,802    1240,302
ДЕФИЦИТ    -    -    -

Раздел II. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ
    
    За основу при формировании бюджета приняты показатели базового варианта сценарных условий развития экономики Угловского сельсовета и основных параметров прогноза социально-экономического развития Угловского сельсовета до 2019 года.
Ожидается, что начиная с 2017 года восстановится положительная динамика роста доходов населения, что будет способствовать росту инвестиционного и потребительского спроса.
    Прогноз собственных доходов бюджета Угловского сельсовета (без учета безвозмездных поступлений из районного бюджета) характеризуется следующим образом:
(тыс. руб.)
    2014 год (отчет)    2015 год (отчет)    2016 год (оценка)    Прогноз
                2017 год    2018 год    2019 год
Собственные доходы    188,7    168,3    171,6    171,0    175,0    180,0
Темп роста к предыдущему году, %    165,8    89,2    102,0    99,6    102,3    102,8

    По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета Угловского сельсовета в 2016 году прогнозируемые в 2017 год собственные доходы уменьшились на 0,6 тыс. руб. (приложение 1).
1.    Планирование налоговых доходов
Прогноз налоговых доходов бюджета Угловского сельсовета на 2017-2019 годы сформирован с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства.
В частности, учтены:
-  уменьшение с 1 января 2018 года по 1 января 2020 года кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения.
Вышеназванные изменения законодательства Российской Федерации приведут к уменьшению доходов бюджета Угловского сельсовета в 2017 году относительно 2016 года
Прогноз сбора налоговых доходов в бюджет Угловского сельсовета:
на 2017 год – 166,0 тыс. руб. (уменьшение на 0,6 тыс. руб. или на 0,3 % к оценке 2016 года),
на 2018 год – 170,0 тыс. руб. (прирост на 4,0 тыс. руб. или на 2,4 % к прогнозу на 2017 год),
на 2019 год – 175,0 тыс. руб. (прирост на 5,0 тыс. руб. или 2,9 % к прогнозу на 2018 год).
В структуре собственных доходов налоговые доходы занимают лидирующую позицию, их доля в 2017 году составит 97,1 %, в 2018 году – 97,1 %, в 2019 году – 97,2 %.
Основным источником доходов бюджета Угловского сельсовета в 2017 году остается акцизы на нефтепродукты, на долю которого приходится 64,9 % собственных доходов. Доходность на уровне 2016 года.
На втором месте земельный налог – 29,2 % собственных доходов (50,0 тыс. руб.).

Планирование неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений
Планирование неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений бюджета Угловского сельсовета осуществляется на основании данных главных администраторов доходов бюджета Угловского сельсовета.
Прочие безвозмездные поступления (от физических лиц) в 2017 - 2019  годах составят ежегодно по 5,0 тыс. рублей.

Раздел III. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

4. Одной из основных задач, определенных на 2017 год и среднесрочную перспективу, остается стопроцентное обеспечение выплаты заработной платы и мер социальной поддержки. Социальная направленность бюджета сохранится.
В 2017 году заработную плату работников бюджетной сферы, планируется сохранить на уровне 2016 года.
В качестве основных приоритетов формирования бюджетных расходов определены следующие подходы:
1) в первоочередном порядке должны быть обеспечены выплата заработной платы с начислениями, оплата коммунальных услуг и приобретение топлива;
2) планирование расходов на содержание органов местного самоуправления в пределах нормативов, установленных Правительством Курганской области;
Расходы бюджета Угловского сельсовета на выплату заработной платы с начислениями составят в 2017 году 1217,0 тыс. руб., доля в общем объеме расходов – 78,3 %.
На оплату коммунальных услуг составят в 2017 году – 9,0 тыс. руб., удельный вес в общем объеме расходов -0,6 %.
Будет продолжена реализация 5 муниципальных программ Угловского сельсовета, средства, на реализацию которых в 2017 году составят 777,0 тыс. руб. или 50,0 % расходов бюджета Угловского сельсовета.
За счет субвенций из районного бюджета в 2017 году будут произведены расходы в объеме 27,302 тыс. руб. Данные расходы будут направлены на: осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 27,3 тыс. руб., на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 0,002 тыс. руб.
            РАЗДЕЛ V. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

6. Объем муниципального долга Угловского сельсовета на 1 января 2018 года должен составить  0 рублей.

Глава Угловского сельсовета                                       Е.А.Илимбаев                            "Приложение 1
к Основным направлениям бюджетной политики"                    
                Угловского сельсовета на 2017 год  и                    
                на плановый период 2018 и 2019 годов                    
                                    
Ожидаемое исполнение доходов и расходов бюджета Угловского сельсовета в 2016 году                                                                                                                                                                                                                                            и прогноз доходов и расходов бюджета Закоуловского сельсовета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года                                    
                                    
Наименование    Бюджет                                    на 2016 год (первона-чальный)     Ожидаемое исполнение за 2016 год     Прогноз                на 2017 год    Изменения                Плановый период    
                к бюджету 2016 года         к ожидаемому исполнению 2016 года            
                в сумме    в %    в сумме    в %    2018 год    2019 год
В С Е Г О    Д О Х О Д Ы    1 524,0    1 567,0    1 553,3    29,3    101,9%    -13,7    99,1%    1 286,3    1 291,3
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ    154,0    171,6    171,0    17,0    111,0%    -0,6    99,7%    175,0    180,0
Налоговые доходы    149,0    166,6    166,0    17,0    111,4%    -0,6    99,7%    170,0    175,0
Налог на доходы физических лиц    3,0    3,0    2,0    -1,0    66,7%    -1,0    66,7%    2    2
Налог на имущество физических лиц    2,0    2,0    3,0    1,0    150,0%    1,0    150,0%    4    4
Земельный налог    50,0    50,6    50,0    0,0    100,0%    -0,6    98,9%    40    40
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)    94,0    111,0    111,0    17,0    118,1%    0,0    100,0%    124    129
Прочие безвозмездные поступления    5,0    5,0    5,0    0,0    100,0%    0,0    100,0%    5    5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ     1 370,0    1 395,5    1 382,3    12,3    100,9%    -13,2    99,1%    1111,3    1111,3
В С Е Г О   Р А С Х О Д Ы     1 524,0    1 623,1    1 553,3    29,3    101,9%    -69,8    95,7%    1 286,3    1 291,3
Общегосударственные вопросы    666,3    696,8    749,0    82,7    112,4%    52,2    107,5%    503,9    500,1
Национальная оборона    30,0    27,0    27,3    -2,7    91,0%    0,3    101,1%    27,3    27,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    507,2    569,9    663,5    156,3    130,8%    93,6    116,4%    599    583,9
Национальная экономика    95,5    161,7    112,5    17,0    117,8%    -49,2    69,6%    124,2    129
Жилищно-коммунальное хозяйство    0,5    30,0    0,5    0,0    100,0%    -29,5    1,7%    0,2    
Охрана окружающей среды    0,5    0,0    0,5    0,0    100,0%    0,5    0,0%    0,2    
Культура, кинематография     203,0    130,2    0,0    -203,0    0,0%    -130,2    0,0%        
Социальная политика    21,0    7,5    0,0    -21,0    0,0%    -7,5    0,0%    0    0
Условно утвержденные расходы    0        0    0    0    0    0    31,5    51
Д Е Ф И Ц И Т    0,0    -56,1    0,0    0    -    56,1    -    0,0    0,0
          


Назад в раздел

Решение думы от 27.10. 2014 г.